为提升内部审计质量,强化内部审计工作统筹协调。11月21日,市工投公司召开2024年第3次审计工作领导小组会议。市工投公司党委委员、副总经理刘莉(主持经理层工作)主持会议,审计工作领导小组成员及各审计项目负责人参加会议。
会上,审计工作领导小组对2024年市工投公司下属企业资产管理专项审计报告等审计成果进行审议,对后续相关工作进行安排部署。
刘莉对内部审计相关工作给予肯定。她强调,公司要肩负起管理责任,相关职能部门要群策群力,及时督促指导,切实助力下属企业解决实际问题,持续推动审计“后半篇文章”落地落实。一是落实工作机制。深刻认识做好审计工作的重要性,各部门之间要加强工作协同,纵深推动审计监督与各类监督贯通协同、形成合力,提升审计监督质效,推动标本兼治、系统施治。二是进一步强化服务意识。各相关部门必须严格按照会议的决策部署,积极协助各下属企业深入分析审计中发现的问题细节,充分运用各自的专业优势,精准定位问题核心,探索科学严谨的解决方案。特别要关注各下属企业的关键问题和难点,推动内控制度的优化建设,助力各下属企业补齐发展短板,提高公司整体的管理水平。三是持续加强成果运用。面对审计报告结果及审计整改“回头看”中的问题,相关责任部门必须进一步强化责任担当,推动下属企业制定详实的整改计划和方案,明确问题的分类、性质以及整改的期限,确保审计整改责任落实到位,并严格执行整改考核机制,确保各项整改措施落到实处,为推动高质量发展提供坚强保障。
供稿:审计法务部
编辑:办公室